公司開(kāi)展2015年實(shí)驗(yàn)室管理體系內(nèi)部審核 | ||
發(fā)布者:admin 發(fā)布時(shí)間:2015-10-19 8:27:54 點(diǎn)擊:3581 | ||
為了保證實(shí)驗(yàn)室管理體系的正常運(yùn)行,并在運(yùn)行中不斷得到改進(jìn)和完善,按照公司年度計(jì)劃,10月16日~17日,公司組織開(kāi)展了為期兩天的2015年實(shí)驗(yàn)室管理體系內(nèi)部審核。本次內(nèi)審由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人朱文英擔(dān)任組長(zhǎng),具有內(nèi)審員資格的陳衛(wèi)、孟巍巍、周全擔(dān)任組員,樓走洲、周惠為協(xié)助人員,陳江濤負(fù)責(zé)記錄。 內(nèi)審根據(jù)現(xiàn)行《評(píng)審準(zhǔn)則》、管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(管理制度)以及國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等,審核了包括評(píng)審準(zhǔn)則19個(gè)要素涉及到的所有部門(mén)和人員(包括:總經(jīng)理室、技術(shù)負(fù)責(zé)人室、質(zhì)量負(fù)責(zé)人室、綜合辦公室、檢測(cè)室、設(shè)備員、記錄員、檔案員等),通過(guò)提問(wèn)(詢(xún)問(wèn))、現(xiàn)場(chǎng)檢查、文件記錄抽查、聽(tīng)取相關(guān)人員匯報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)考核等方式進(jìn)行了審核。經(jīng)過(guò)兩天認(rèn)真、全面、深入的審查,內(nèi)審組認(rèn)為本公司所建立的管理體系文件基本符合《評(píng)審準(zhǔn)則》所規(guī)定的要素要求,管理體系經(jīng)過(guò)有效的運(yùn)行,確定具備了審核的條件。同時(shí),也提出了基本合格項(xiàng)和不合格項(xiàng)。 內(nèi)審末次會(huì)議上,公司總經(jīng)理鄒明作了總結(jié)講話。對(duì)此次內(nèi)審的有序開(kāi)展和公司質(zhì)量管理水平的有效提高給予了肯定,對(duì)各位內(nèi)審員內(nèi)審質(zhì)量和水平的提高作了鼓勵(lì)。要求有關(guān)科室、人員將內(nèi)審中提出的問(wèn)題限時(shí)整改到位,并舉一反三進(jìn)一步排查工作中的不足和短板,從嚴(yán)要求、持續(xù)改進(jìn);要求由質(zhì)量負(fù)責(zé)人牽頭,依據(jù)新版《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》著手修訂管理體系文件,力求管理工作的進(jìn)一步提升,為公司健康有序的運(yùn)作保駕護(hù)航。
崔銀翠 2015.10.18 | ||
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