公司開展2013年實(shí)驗(yàn)室管理體系內(nèi)部審核 | ||
發(fā)布者:崔銀翠 發(fā)布時(shí)間:2013-11-23 點(diǎn)擊:3736 | ||
按照公司年度計(jì)劃, 11月20日~21日公司組織進(jìn)行了為期兩天的2013年實(shí)驗(yàn)室管理體系內(nèi)部審核。此次內(nèi)審由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人朱文英擔(dān)任組長,具有內(nèi)審員資格的王大遠(yuǎn)、陳衛(wèi)、孟巍巍、周全擔(dān)任組員,陳江濤負(fù)責(zé)記錄。 內(nèi)審根據(jù)《評審準(zhǔn)則》、管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(管理制度)以及國家、行業(yè)和地方有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等,審核了包括評審準(zhǔn)則19個(gè)要素涉及到的所有部門和人員(包括:總經(jīng)理室、技術(shù)負(fù)責(zé)人室、質(zhì)量負(fù)責(zé)人室、綜合辦公室、檢測室、設(shè)備員、記錄員、檔案員等),通過提問(詢問)、現(xiàn)場檢查、文件記錄抽查、聽取相關(guān)人員匯報(bào)、現(xiàn)場考核等方式進(jìn)行了審核。經(jīng)過兩天認(rèn)真、全面、深入的審查,內(nèi)審組認(rèn)為本公司所建立的管理體系文件基本符合《評審準(zhǔn)則》所規(guī)定的要素要求,管理體系經(jīng)過有效的運(yùn)行,確定已具備了審核的條件。同時(shí),也提出了基本合格項(xiàng)和不合格項(xiàng)。 在內(nèi)審末次會(huì)議上,公司總經(jīng)理鄒明作了講話。對公司一年來在全體員工的共同努力下,所取得的質(zhì)量管理水平的提升作了肯定,對各位內(nèi)審員內(nèi)審質(zhì)量和水平的提高作了表揚(yáng)。要求有關(guān)科室、人員將內(nèi)審中提出的問題限時(shí)整改到位;要求各部門、全體職工進(jìn)一步排查工作中的不足和短板,采取切實(shí)有效的質(zhì)量管理措施,從嚴(yán)要求、持續(xù)改進(jìn);要求由質(zhì)量負(fù)責(zé)人牽頭,著手系列修訂管理體系文件,力求管理工作的進(jìn)一步提升。最后,鄒總在分析當(dāng)前形勢的基礎(chǔ)上提出了公司2014年工作思路與設(shè)想,對2013年年度總結(jié)等工作作了部署和要求。
朱文英 崔銀翠 | ||
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